书目信息 |
题名: |
内部审计
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作者: | 袁小勇 , 王茂林 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2023.07 |
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页数: | 189页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | 高等院校会计学新形态系列教材 | |
单 册: | ||
中图分类: | F239.45 | |
科图分类: | ||
主题词: | 内部审计--nei bu shen ji--高等学校--教材 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-115-61192-5 |
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内部审计:理论基础 工作流程 案例详解/袁小勇, 王茂林主编.-北京:人民邮电出版社,2023.07 |
189页:图;26cm.-(高等院校会计学新形态系列教材) |
微课版 |
ISBN 978-7-115-61192-5:CNY54.00 |
本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据, 参考《国际内部审计专业实务框架》 (2017) 的部分先进理念, 全面系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章, 第一部分, 阐述内部审计的基础知识和基本原理 (第一章至第三章: 内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型), 第二部分, 闹述内部审计的工作流程与技术方法 (第四章至第八章: 内部审计的基本程序、审计证据的获取与评价、审计发现与建议、审计报告、内部审计管理: 第三部分, 闸述当前内部审计的热点实务 (第九章至第十三章: 内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计专题、内部审计展望)。 |
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正题名:内部审计
索取号:F239.45/Y910
 
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