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@a审计与内控管理工作手册@Ashen ji yu nei kong guan li gong zuo shou ce@f车彐娟著
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@a北京@c人民邮电出版社@d2023.09
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@a177页@c图@d26cm
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@a弗布克工作手册系列@Afu bu ke gong zuo shou ce xi lie
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@a车?娟, 中级会计师, 毕业于河北科技师范学院财务管理专业, 9年财务会计工作经验, 长期从事财务、会计、税务、审计等相关实务工作和培训工作, 业务实战经验丰富。
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@a本书以工作手册的形式, 详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制管理、业务内部控制、内部控制的检查监督、内部控制评价, 内部控制与风险管理、合规等内容。
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@12001 @a弗布克工作手册系列
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@a
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@a企业管理@Aqi ye guan li@x内部审计@j手册
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@aF239.45@v5
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@a车彐娟@Ache ji juan@4著
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@dF239.45@eC328@f1@sF239.45/C328@S@Z
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| 审计与内控管理工作手册/车彐娟著.-北京:人民邮电出版社,2023.09 |
| 177页:图;26cm.-(弗布克工作手册系列) |
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| ISBN 978-7-115-62328-7:CNY69.80 |
| 本书以工作手册的形式, 详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制管理、业务内部控制、内部控制的检查监督、内部控制评价, 内部控制与风险管理、合规等内容。 |
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正题名:审计与内控管理工作手册
索取号:F239.45/C328
 
预约/预借
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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21612841
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216128410
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社科库409/409社科库 78排4列2层/
[索取号:F239.45/C328]
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在馆
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