书目信息 |
| 题名: |
内部审计工作指南
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| 作者: | 郭长水 , 纪新伟 主编 | |
| 分册: | ||
| 出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2022.09 |
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| 页数: | 27, 371页 | |
| 开本: | 24cm | |
| 丛书名: | 内部审计工作法系列 | |
| 单 册: | ||
| 中图分类: | F239.45 | |
| 科图分类: | ||
| 主题词: | 内部审计--nei bu shen ji--指南 | |
| 电子资源: | ||
| ISBN: | 978-7-115-59374-0 | |
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| 314 | @a郭长水, 上海海事大学审计处处长, 上海立信会计金融学院硕士生导师, 上海市审计学会理事。纪新伟, 中国兵器工业集团北方国际合作股份有限公司财务金融部主任, 中国海洋大学专业学位研究生合作指导教师。 | |
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| 330 | @a本书首先从内部审计概述以及其主要业务类型的基础性内容讲起, 让读者对内部审计这一职业有框架性认识。然后讲解了实务中的核心内容, 包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制定、项目审计方案的实施, 审计报告的编制, 审计结果运用与后续审计等, 让读者明白内部审计的实施思路与具体实战, 并从操作角度讲解了内部审计信息化的应用, 以帮助读者学会借助工具来提升效率。最后, 通过讲解内部审计部门的内部管理, 升华了内审工作的知识体系。 | |
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| 内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理/郭长水, 纪新伟主编.-北京:人民邮电出版社,2022.09 |
| 27, 371页:图;24cm.-(内部审计工作法系列) |
| ISBN 978-7-115-59374-0:CNY108.00 |
| 本书首先从内部审计概述以及其主要业务类型的基础性内容讲起, 让读者对内部审计这一职业有框架性认识。然后讲解了实务中的核心内容, 包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制定、项目审计方案的实施, 审计报告的编制, 审计结果运用与后续审计等, 让读者明白内部审计的实施思路与具体实战, 并从操作角度讲解了内部审计信息化的应用, 以帮助读者学会借助工具来提升效率。最后, 通过讲解内部审计部门的内部管理, 升华了内审工作的知识体系。 |
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正题名:内部审计工作指南
索取号:F239.45/G780
 
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