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书目信息

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题名:
增值型内部审计
    
 
作者: 荣欣 , 周平 主编
分册:  
出版信息: 北京   人民邮电出版社  2022.09
页数: 21, 278页
开本: 24cm
丛书名: 内部审计工作法系列
单 册:
中图分类: F239.45
科图分类:
主题词: 内部审计--nei bu shen ji
电子资源:
ISBN: 978-7-115-59679-6
 
 
 
 
 
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314    @a周平, 方太集团审计部总监, 注册会计师, 中国内部审计协会理事, 浙江省内部审计协会理事, 宁波市内部审计协会常务理事及技术发展委员会副主任。荣欣, 高级会计师, 浙江万里学院审计部部长, 中国内部审计协会理事, 浙江省内部审计协会理事, 宁波市审计局特约审计员。
330    @a本书针对企业经营管理中的增值型内部审计, 提供了详细的思路与方法, 并辅以生动的实战案例, 全面涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖, 是增值型内部审计的实战指南, 旨在为内部审计工作者传递新的审计理念, 学习进阶的审计知识及方法, 让内部审计为企业增值, 从而提高内部审计在企业中的重要性, 让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。
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    增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造/周平, 荣欣主编.-北京:人民邮电出版社,2022.09
    21, 278页:图;24cm.-(内部审计工作法系列)
    
    
    ISBN 978-7-115-59679-6:CNY108.00
    本书针对企业经营管理中的增值型内部审计, 提供了详细的思路与方法, 并辅以生动的实战案例, 全面涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖, 是增值型内部审计的实战指南, 旨在为内部审计工作者传递新的审计理念, 学习进阶的审计知识及方法, 让内部审计为企业增值, 从而提高内部审计在企业中的重要性, 让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。
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正题名:增值型内部审计     索取号:F239.45/Z782         预约/预借

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