书目信息 |
题名: |
增值型内部审计
|
|
作者: | 荣欣 , 周平 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2022.09 |
|
页数: | 21, 278页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | 内部审计工作法系列 | |
单 册: | ||
中图分类: | F239.45 | |
科图分类: | ||
主题词: | 内部审计--nei bu shen ji | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-115-59679-6 |
000 | 01578nam 2200289 450 | |
001 | 490261 | |
010 | @a978-7-115-59679-6@dCNY108.00 | |
100 | @a20220906d2022 em y0chiy50 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aak z 000yy | |
106 | @ar | |
200 | 1 | @a增值型内部审计@Azeng zhi xing nei bu shen ji@e提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造@f周平, 荣欣主编 |
210 | @a北京@c人民邮电出版社@d2022.09 | |
215 | @a21, 278页@c图@d24cm | |
225 | 2 | @a内部审计工作法系列@Anei bu shen ji gong zuo fa xi lie |
314 | @a周平, 方太集团审计部总监, 注册会计师, 中国内部审计协会理事, 浙江省内部审计协会理事, 宁波市内部审计协会常务理事及技术发展委员会副主任。荣欣, 高级会计师, 浙江万里学院审计部部长, 中国内部审计协会理事, 浙江省内部审计协会理事, 宁波市审计局特约审计员。 | |
330 | @a本书针对企业经营管理中的增值型内部审计, 提供了详细的思路与方法, 并辅以生动的实战案例, 全面涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖, 是增值型内部审计的实战指南, 旨在为内部审计工作者传递新的审计理念, 学习进阶的审计知识及方法, 让内部审计为企业增值, 从而提高内部审计在企业中的重要性, 让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。 | |
410 | 0 | @12001 @a内部审计工作法系列 |
517 | 1 | @a提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造@Ati sheng jing ying xiao lu^ 、qiang hua feng xian guan li 、 cu jin jia zhi zai zao |
606 | 0 | @a内部审计@Anei bu shen ji |
690 | @aF239.45@v5 | |
701 | 0 | @a荣欣@Arong xin@4主编 |
701 | 0 | @a周平@Azhou ping@4主编 |
801 | 0 | @aCN@c20220906 |
905 | @a河南城建学院图书馆@dF239.45@eZ782 | |
906 | @aRTYY | |
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造/周平, 荣欣主编.-北京:人民邮电出版社,2022.09 |
21, 278页:图;24cm.-(内部审计工作法系列) |
ISBN 978-7-115-59679-6:CNY108.00 |
本书针对企业经营管理中的增值型内部审计, 提供了详细的思路与方法, 并辅以生动的实战案例, 全面涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖, 是增值型内部审计的实战指南, 旨在为内部审计工作者传递新的审计理念, 学习进阶的审计知识及方法, 让内部审计为企业增值, 从而提高内部审计在企业中的重要性, 让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。 |
● |
相关链接 |
正题名:增值型内部审计
索取号:F239.45/Z782
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1603063 | 216030630 | 社科库409/409社科库 78排4列2层/ [索取号:F239.45/Z782] | 在馆 |