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000
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01329nam 2200265 450
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001
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CAL 0120203000357
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010
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100
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@a20200604d2020 em y0chiy50 ea
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101
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0
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@achi
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@aCN@b110000
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106
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@ar
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1
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@a一本书学内部审计@Ayi ben shu xue nei bu shen ji@e新手内部审计从入门到精通@f曹艳铭主编
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210
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@a北京@c化学工业出版社@d2020.05
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215
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@a250页@c图@d24cm
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2
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@a从新手到高手系列@Acong xin shou dao gao shou xi lie
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@a曹艳铭, 山西财经大学会计学院教师, 注册会计师, 兼任特一药业股份有限公司独立董事。
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330
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@a本书内容具体包括: 内审人员的职业要求、审计准备、审计实施、审计报告与后续工作、业务经营绩效审计、管理审计、内部控制审计 —— 收入、业务内部审计 —— 采购及费用、业务内部控制审计 —— 存货的管理、业务内部控制审计 —— 固定资产管理、业务内部控制审计 —— 人力资源管理、业务内部控制审计 —— 资金管理、业务内部控制审计 —— 生产管理、业务内部控制审计 —— 会计、信息系统审计等内容。
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0
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@12001 @a从新手到高手系列
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1
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@a新手内部审计从入门到精通@Axin shou nei bu shen ji cong ru men dao jing tong
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@a企业管理@Aqi ye guan li@x内部审计@x基本知识
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@aF239.45@v5
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@a河南城建学院图书馆@dF239.45@eC164
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| 一本书学内部审计:新手内部审计从入门到精通/曹艳铭主编.-北京:化学工业出版社,2020.05 |
| 250页:图;24cm.-(从新手到高手系列) |
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| ISBN 978-7-122-35530-0:CNY68.00 |
| 本书内容具体包括: 内审人员的职业要求、审计准备、审计实施、审计报告与后续工作、业务经营绩效审计、管理审计、内部控制审计 —— 收入、业务内部审计 —— 采购及费用、业务内部控制审计 —— 存货的管理、业务内部控制审计 —— 固定资产管理、业务内部控制审计 —— 人力资源管理、业务内部控制审计 —— 资金管理、业务内部控制审计 —— 生产管理、业务内部控制审计 —— 会计、信息系统审计等内容。 |
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正题名:一本书学内部审计
索取号:F239.45/C164
 
预约/预借
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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1468453
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214684536
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社科库409/409社科库 78排4列2层/
[索取号:F239.45/C164]
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在馆
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2
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1468454
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214684545
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社科库409/409社科库 78排4列2层/
[索取号:F239.45/C164]
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在馆
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